- Главная
- Полномочия, задачи и функции
- Муниципальный контроль
- Внутренний муниципальный контроль
- Нормативно-правовые акты
Ведомственный стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований, проведенных при исполнении полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля»
Ведомственный стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований, проведенных при исполнении полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля»
Утвержден постановлением администрации
городского округа ЗАТО Светлый от 21.10.2021 № 275
(в редакции от 06.12.2022 № 340)
Общие положения
1. Ведомственный стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований, проведенных при исполнении полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля» (далее – Ведомственный стандарт) разработан в целях обеспечения осуществления администрацией городского округа ЗАТО Светлый (далее – контрольный орган) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю при реализации результатов проверок, ревизий и обследований в случаях, предусмотренных федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее – Федеральный стандарт № 1095).
Порядок рассмотрения акта/заключения, возражений объекта контроля и иных материалов контрольного мероприятия
2. Акт проверки (ревизии) (за исключением акта, составленного по результатам встречной проверки) (далее – акт проверки (ревизии), заключение, составленное по результатам обследования (за исключением составленного по результатам обследования, назначенного в соответствии с пунктами 36 и 42 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235) (далее – заключение), письменные замечания (возражения, пояснения) объекта контроля на акт проверки (ревизии), в том числе дополнительные документы, относящиеся к проверяемому периоду, влияющие на выводы по результатам проведения проверки (ревизии), с указанием причины непредставления таких документов в ходе проверки (ревизии) (далее – возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии), заключение (при их наличии), информация о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение (далее – информация о результатах исполнения предписания), а также иные материалы проверки (ревизии), обследования в целях реализации результатов контрольного мероприятия подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Ведомственным стандартом.
3. В случае поступления возражений объекта контроля на акт проверки (ревизии), заключение руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо органа контроля обеспечивает проведение анализа возражений объекта контроля по форме согласно приложению № 1 к настоящему Ведомственному стандарту.
4. По истечении срока представления объектом контроля возражений на акт проверки (ревизий) руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо органа контроля обеспечивает предоставление руководителю органа контроля для рассмотрения и принятия решения в соответствии с пунктами 4, 6 Федерального стандарта № 1095 следующие документы, информацию и материалы:
а) акт проверки (ревизии);
б) акт встречной проверки (в случае ее проведения в рамках камеральной проверки, выездной проверки (ревизии);
в) заключение по результатам обследования, назначенного в соответствии с пунктами 36 и 42 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (в случае проведения такого обследования в рамках камеральной проверки, выездной проверки (ревизии));
г) документы, подтверждающие выявленные нарушения;
д) возражения объекта контроля (при их наличии);
е) результаты анализа возражений объекта контроля (при наличии возражений объекта контроля).
5. По истечении срока представления объектом контроля возражений на заключение, руководитель проверочной группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо органа контроля обеспечивает предоставление руководителю органа контроля для рассмотрения и принятия решения, следующие документы, информацию и материалы:
а) заключение, составленное по результатам обследования;
б) документы, подтверждающие выявленные нарушения;
в) возражения объекта контроля (при их наличии);
г) результаты анализа возражений объекта контроля (при наличии возражений объекта контроля).
6. По истечении срока представления объектом контроля информации о результатах исполнения представления, предписания руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо органа контроля обеспечивает анализ исполнения представления, предписания объектом контроля по форме согласно приложению № 2 к настоящему Ведомственному стандарту.
7. Результаты анализа исполнения представления, предписания объектом контроля представляются руководителю органа контроля для рассмотрения и принятия решения.
8. Решение по результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), заключения, возражений объекта контроля на акт проверки (ревизии), заключения (при их наличии), а также иных материалов проверки (ревизии), обследования, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Ведомственному стандарту.
Порядок направления копий представлений, предписаний
9. В срок не позднее 7 рабочих дней со дня направления представления, предписания объекту контроля руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо органа контроля обеспечивает направление их копий:
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в случае, если объект контроля является подведомственным ему получателем бюджетных средств;
органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением, иному органу исполнительной власти (органу местного самоуправления), предоставившему объекту контроля средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Копии представления, предписания направляются с сопроводительным письмом почтовым отправлением или иным способом, подтверждающим их направление, в том числе, с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных систем.
Приложение № 1
к ведомственному стандарту «Реализация результатов проверок, ревизий
и обследований, проведенных при исполнении полномочий органа
внутреннего муниципального финансового контроля»
СОГЛАСОВАНО
______________________________
(наименование должности руководителя структурного подразделения
либо руководителя проверочной (ревизионной) группы)
_____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
(дата)
Результаты анализа возражений объекта контроля
____________________________ от ___________№_____
(наименование объекта контроля)
на акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия __________________________________ от______________, назначенного
(вид, метод контрольного мероприятия)
__________________________________ от _______________ № ________
(наименование и реквизиты документа, явившегося основанием проведения контрольного мероприятия)
№ |
Выводы, нарушения и (или) недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия |
Возражения объекта контроля |
Результат рассмотрения возражений объекта контроля |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________ ___________ _________________
(должность лица, уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
на проведение контрольного мероприятия)
Приложение № 2
к ведомственному стандарту «Реализация результатов проверок, ревизий
и обследований, проведенных при исполнении полномочий органа
внутреннего муниципального финансового контроля»
СОГЛАСОВАНО
______________________________
(наименование должности руководителя структурного подразделения
либо руководителя проверочной (ревизионной) группы)
_____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
(дата)
Результаты анализа исполнения представления, предписания
____________________________ от ___________№_____
(наименование объекта контроля)
на акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия __________________________________ от______________, назначенного
(вид, метод контрольного мероприятия)
__________________________________ от _______________ № ________
(наименование и реквизиты документа, явившегося основанием проведения контрольного мероприятия)
№ |
Нарушения и (или) недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия |
Требования по выявленному нарушению |
Результат исполнения требований по выявленным нарушениям |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________ ___________ _________________
(должность лица, уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
на проведение контрольного мероприятия)